公告通知
公司财务部开展内审工作
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公司新闻
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发布时间:
2020-01-21 15:41
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根据集团公司有关文件的通知精神,公司财务部于近日组织内审小组成员进行了一次内部审计审前自查自纠工作。
对照通知要求检查的7 个重点问题,内审小组成员在完成本职工作之余抽出时间对2012年和2013年1-5月会计凭证全面、真实、客观、准确地进行统计、分析与检查。通过自查,找出了公司在财务管理和财务工作过程中存在的不足之处,进行整改。并结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,将已经实际执行的制度书面固化和及时修订更新相关制度。
通过这次内审,进一步规范了公司的财务管理,预防了违法违纪问题的发生,为以后的财务管理工作打下良好的基础。
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